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      淺談全過程梳理、目錄式歸檔 提高合同管控水平

      2017-03-17 11:57:13王國良
      科學(xué)與財(cái)富 2017年1期
      關(guān)鍵詞:督導(dǎo)專項(xiàng)資料

      王國良

      摘 要:公司成立合同督導(dǎo)專項(xiàng)小組,開展合同管理全過程梳理督導(dǎo),通過對各合同承辦部門合同資料情況的地毯式檢查,查找合同管理及合同資料中存在的漏洞和問題,要求各單位對發(fā)現(xiàn)的問題限期整改。通過全過程梳理和目錄式歸檔,規(guī)范了合同全過程管理流程及合同資料填寫標(biāo)準(zhǔn),明確了合同資料的內(nèi)容及順序,同時(shí)完善了合同檔案管理,提高了合同整體管控水平,建立了一套完整的合同督查、歸檔流程。

      一、專業(yè)管理的的目標(biāo)描述

      1.1專業(yè)管理的理念或策略

      活動主要分兩個(gè)階段:第一階段,合同全過程梳理階段。由辦公室下發(fā)通知,對合同文本及相關(guān)合同資料的內(nèi)容及填寫標(biāo)準(zhǔn)提出13點(diǎn)要求,確定具體時(shí)間節(jié)點(diǎn),各部門按照通知要求在規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)內(nèi)進(jìn)行自查整改。

      第二階段,合同目錄式歸檔階段。辦公室下發(fā)通知,要求各合同承辦部門對整改完畢后的合同及相關(guān)資料,按照合同目錄的要求進(jìn)行全面分類整理和歸檔,合同督導(dǎo)專項(xiàng)小組逐個(gè)部門現(xiàn)場檢查歸檔情況,對合同歸檔完成較好的單位進(jìn)行獎勵,對沒有按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成歸檔或者沒有按照歸檔要求進(jìn)行歸檔的單位進(jìn)行通報(bào),并予以績效考核。

      1.2專業(yè)管理的范圍和目標(biāo)

      范圍:壽光公司各部門、各單位。目標(biāo):希望通過本次全面的合同梳理和歸檔,真正明確合同管理流程中各部門的職責(zé),明確合同文本及相關(guān)合同附件的填寫標(biāo)準(zhǔn)及要求,理順合同資料的順序,通過對合同的過程管控,加強(qiáng)對合同訂立依據(jù)及履行依據(jù)的審核,確保各項(xiàng)合同合法、合規(guī),并通過此次梳理歸檔,對以后的合同管理及合同歸檔建立一整套督導(dǎo)流程和標(biāo)準(zhǔn),力爭形成一套合同管理歸檔的長效機(jī)制。

      二、專業(yè)管理的主要做法

      2.1主要流程說明

      節(jié)點(diǎn)1:成立合同督導(dǎo)專項(xiàng)小組

      公司成立合同督導(dǎo)專項(xiàng)小組,由公司主要領(lǐng)導(dǎo)任組長,由辦公室、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、黨群工作部負(fù)責(zé)人任副組長,合同管理涉及的相關(guān)專工做為小組成員。專項(xiàng)小組負(fù)責(zé)本次合同梳理歸檔活動的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)和整體推進(jìn),負(fù)責(zé)研究決定活動重大事項(xiàng),負(fù)責(zé)對各單位活動開展情況進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和評價(jià)。

      (2)督導(dǎo)范圍:

      檢查各合同承辦單位對外簽訂的合同,主要檢查以下幾種類型合同:

      ①工程建設(shè)類合同,主要涉及發(fā)展建設(shè)部的基建工程合同、運(yùn)維檢修部的生產(chǎn)技改合同、綜合服務(wù)中心的非生產(chǎn)類小型基建合同,以及營銷部的營銷項(xiàng)目合同等四種合同。

      ②買賣類合同,主要涉及各部門的辦公用品買賣合同等十一種合同。

      ③運(yùn)維檢修類合同,主要包括輸、變、配設(shè)施的維修施工合同等六種合同

      ④后勤服務(wù)類合同,主要包括房屋租賃合同、車輛維修合同等九種合同。

      節(jié)點(diǎn)2:各單位進(jìn)行合同自查梳理

      各單位根據(jù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作情況,組織部門內(nèi)各專工對本部門負(fù)責(zé)的所有合同進(jìn)行全面的梳理,并對發(fā)現(xiàn)的問題自行整改和規(guī)范。

      節(jié)點(diǎn)3:合同督導(dǎo)專項(xiàng)小組進(jìn)行督查會審(此節(jié)點(diǎn)為該流程的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn))

      各單位自查整改期限屆滿后,合同督導(dǎo)專項(xiàng)小組開始對各單位合同及相關(guān)資料進(jìn)行集中會審,重點(diǎn)檢查合同文本填寫的規(guī)范性、合同臺賬及合同支持資料的完整性,對會審發(fā)現(xiàn)的問題及資料不完整的合同,確定時(shí)間節(jié)點(diǎn),督促責(zé)任單位限期進(jìn)行整改,整改完畢后專項(xiàng)小組進(jìn)行二次督導(dǎo)。合同督查的具體內(nèi)容主要包括以下幾項(xiàng):

      (1)檢查各單位合同管理的人員配備情況。確定各部門合同管理工作是否由專人負(fù)責(zé);

      (2)檢查經(jīng)法系統(tǒng)使用情況。檢查各部門合同在經(jīng)法系統(tǒng)中的上線情況,統(tǒng)計(jì)出各部門“合同上線率”作為排名和考核依據(jù)。

      (3)檢查統(tǒng)一文本應(yīng)用率。即各部門在國家電網(wǎng)公司頒布的統(tǒng)一合同文本范圍內(nèi),簽訂合同采用統(tǒng)一合同文本的比率。

      (4)檢查合同授權(quán)情況。檢查授權(quán)辦理方式是否通過經(jīng)法系統(tǒng)完成;授權(quán)委托書內(nèi)容是否合規(guī);授權(quán)委托事項(xiàng);被授權(quán)人權(quán)利義務(wù);授權(quán)委托期限;單位印章及法定代表人簽字;簽發(fā)日期。

      (5)檢查合同對方的確定方式是否合規(guī)。

      (6)檢查合同承辦部門對合同對方的主體信息資料進(jìn)行審查、留存的情況。

      (7)檢查經(jīng)法系統(tǒng)中合同名稱錄入是否規(guī)范。合同名稱錄入均應(yīng)采用全稱,并跟紙質(zhì)合同文本保持一致。

      (8)檢查合同歸類是否正確。

      (9)檢查合同標(biāo)的額錄入是否準(zhǔn)確。合同收、付款方式是否填寫清楚,金額輸入是否準(zhǔn)確,與貨幣單位是否對應(yīng);

      (10)檢查合同簽署情況。主要檢查合同簽署人員是否具有權(quán)限,合同用印是否統(tǒng)一加蓋合同專用印章;

      節(jié)點(diǎn)4:各單位進(jìn)行合同整改,整改完畢后進(jìn)行“目錄式”歸檔(此節(jié)點(diǎn)為該流程的創(chuàng)新節(jié)點(diǎn))

      合同督導(dǎo)專項(xiàng)小組督導(dǎo)會審結(jié)束后,各單位按照合同督導(dǎo)專項(xiàng)小組提出的整改要求和完成節(jié)點(diǎn),對檢查出的問題進(jìn)行整改,整改完畢后,按照合同歸檔的要求對合同進(jìn)行全面整理歸檔,并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成歸檔工作。

      要求各合同承辦部門負(fù)責(zé)人親自負(fù)責(zé)合同歸檔整理和規(guī)范化管理工作,嚴(yán)格按照《合同資料目錄》(見附件1)順序和要求梳理好合同資料,按照公司計(jì)劃和要求按期完成或提前完成歸檔工作。

      三、評估與改進(jìn)

      3.1評估效果

      通過本次全面的合同梳理、歸檔,對合同管理中存在的問題和盲區(qū)進(jìn)行了查找和整改,明確了合同文本及合同附件相關(guān)內(nèi)容的填寫規(guī)范和要求,理順了合同資料的順序和形式,通過過程管控,進(jìn)一步提高了公司合同的合法性及合規(guī)性,并對以后的合同管理及合同歸檔工作建立了一整套督查流程和標(biāo)準(zhǔn),切實(shí)提高了合同管控能力,對有效防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),對有限維護(hù)公司合法權(quán)益意義重大。

      3.2專業(yè)管理存在的問題及改進(jìn)方向

      合同梳理歸檔工作取得了顯著成效,但是合同督導(dǎo)過程中仍然暴露出不少問題,需要在下一步工作中改進(jìn)提升。

      3.2.1合同缺乏履行監(jiān)督機(jī)制。在檢查中發(fā)現(xiàn),各部門基本上都沒有建立合同履行監(jiān)督臺帳。目前的實(shí)際情況是沒有專門的部門對合同的后續(xù)履行進(jìn)行監(jiān)督,合同承辦部門也沒有形成自己的合同履行監(jiān)督機(jī)制。改進(jìn)方向:建立合同履行監(jiān)督機(jī)制,明確合同履行監(jiān)督的主管部門,定期或不定期對合同履行情況進(jìn)行檢查,對合同履行質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。

      3.2.2部分合同沒有留存合同對方的資信資料和授權(quán)資料,部分留存的資信資料沒有加蓋對方公章,授權(quán)資料沒有加蓋法定代表人印鑒。

      改進(jìn)方向:簽訂合同時(shí),應(yīng)該審查合同對方的資信資料和授權(quán)資料,明確簽約人的身份和權(quán)力,并留存加蓋對方單位公章的資信資料復(fù)印件(包括企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等)。

      3.2.3大部分合同作為訂立依據(jù)的招投標(biāo)或比價(jià)資料沒有在合同資料中一并留存。合同的簽約內(nèi)容是根據(jù)招投標(biāo)或比價(jià)結(jié)果確定的,如果合同資料中沒有作為訂立依據(jù)的資料,可能發(fā)生合同內(nèi)容簽訂錯(cuò)誤或混淆的情況。

      改進(jìn)方向:招投標(biāo)活動作為合同簽訂的前置程序,同時(shí)也是合同的訂立依據(jù),作為合同全過程管理的一部分必不可少。合同承辦部門應(yīng)當(dāng)留存能夠說明合同訂立情況的相關(guān)資料或復(fù)印件,作為合同資料的一部分。

      3.2.4合同會簽單、合同流轉(zhuǎn)單填寫不完整。表現(xiàn)為合同流轉(zhuǎn)單的合同對方欄未填寫,合同會簽單審核只有簽名,沒有審核意見和審核時(shí)間。

      改進(jìn)方向:相關(guān)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)填寫完整,并且按照要求規(guī)范填寫。合同會簽單的審核意見也應(yīng)該寫明“同意”、“不同意”等明確的意見,不能填寫“已閱”“基本同意”等模糊的意見,更不能不填意見;審核時(shí)間應(yīng)為審核當(dāng)天,且必須填寫。

      3.2.5部分單位未建立獨(dú)立的合同審核臺帳,也沒有確定本部門的合同專責(zé)人。改進(jìn)方向:各部門可參照公司的“合同審核臺帳”,建立本部門獨(dú)立的合同審核臺帳,并以年度為單位進(jìn)行臺帳匯總,統(tǒng)一管理、審核、規(guī)范本部門合同相關(guān)工作。

      3.2.6合同存檔資料不全,且順序混亂。

      改進(jìn)方向議:合同承辦部門為合同歸檔部門,各部門合同專責(zé)人應(yīng)按照《合同資料目錄》的順序?qū)贤瑢Ψ劫Y質(zhì)審查表、合同對方資信資料、合同對方授權(quán)委托資料、招投標(biāo)情況說明資料、合同會簽單、合同流轉(zhuǎn)單、授權(quán)委托書、合同文本等資料。

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