武青芬 張鈺 歐陽松 任躍進
摘要:質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核是評價質(zhì)量管理體系符合性和有效性的一種重要手段,它能夠識別管理體系的薄弱環(huán)節(jié)和潛在的改進機會,因此優(yōu)化內(nèi)部審核活動、提高內(nèi)部審核的有效性對于組織保持、完善、改進管理體系至關(guān)重要。本文介紹了本所近幾年內(nèi)部審核從部門審核到部門和過程相結(jié)合審核,從按標(biāo)準(zhǔn)條款逐個審核到過程方法審核的歷程和提高內(nèi)審員審核能力的有效做法,并以“設(shè)計和開發(fā)過程”為例,介紹了過程方法的審核。通過近幾年對審核路線和方法的改進,提高了內(nèi)部審核的有效性,促進了質(zhì)量管理體系運行的有效性、適宜性、充分性。
關(guān)鍵詞:部門審核;過程審核;過程方法;質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核;有效性
0引言
ISO 9000組質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)是一套系統(tǒng)、科學(xué)、嚴(yán)密的質(zhì)量管理的方法,它吸納了當(dāng)今世界上最先進的質(zhì)量管理理念。質(zhì)量管理體系之所以不同于傳統(tǒng)管理模式,一個重大的創(chuàng)新點就在于提出了面向過程控制、螺旋上升的持續(xù)改進模式,并按照過程方法(P:策劃、D:實施、C:檢查、A:改進)方法對這個模式的各個環(huán)節(jié)提出了具體的要求。而一個組織質(zhì)量管理體系運行是否有效,必須通過內(nèi)部審核來不斷地測量和評價。能夠有效地實行內(nèi)部審核,對提高質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性有著十分關(guān)鍵的影響。
1過程方法和過程方法審核介紹
過程方法(PDCA):為了產(chǎn)品期望的結(jié)果,由過程組成的系統(tǒng)在組織內(nèi)的應(yīng)用,連同這些過程的識別和相互作用,以及這些過程的管理。
過程方法的優(yōu)點是對過程系統(tǒng)中單個過程之間的聯(lián)系以及過程的組合和相互作用進行連續(xù)的控制。(參見G_lB9001B-2009的0.2)
過程方法審核是采用過程方法的思想實施審核。這種方式可以較快地發(fā)現(xiàn)組織過程極其活動中存在的薄弱環(huán)節(jié),以及它們之間接口存在問題。
組織在建立、實施、保持和改進質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性時,應(yīng)符合GJB9001B-2009中4.1的a)-f)條要求,這六條要求充分體現(xiàn)了過程方法,將質(zhì)量管理體系作為完整的過程實施閉環(huán)管理。
對質(zhì)量管理體系過程的評價體現(xiàn)了PDCA的應(yīng)用,GJB9001B-2009的C.8.1中提出“評價質(zhì)量管理體系時,應(yīng)當(dāng)對每一個被評價的過程提出如下四個基本問題:a)過程是否已被識別并適當(dāng)規(guī)定?b)職責(zé)是否已被分配?c)程序是否得到實施和保持?d)在實現(xiàn)所要求的結(jié)果方面,過程是否有效?”
基于以上,組織采用過程方法審核無疑更具有系統(tǒng)性和邏輯性,更易于對組織的質(zhì)量管理體系運行給出正確的評價。過程方法審核是目前最科學(xué)的審核方式。
2本所質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核方式實踐
2.1采取部門審核的路線,按標(biāo)準(zhǔn)條款審核的方式
以往的質(zhì)量管理體系審核,采取部門審核的審核路線,在內(nèi)部審核半個月前確定審核的準(zhǔn)則、范圍、日期、地點,按照各部門的質(zhì)量職責(zé)分配標(biāo)準(zhǔn)條款,按照內(nèi)審員的工作資歷和專業(yè)背景分配內(nèi)審員,編制形成內(nèi)部審核實施計劃,報管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)至各部門和內(nèi)審員?,F(xiàn)場審核時由內(nèi)審員隨機抽樣,按照標(biāo)準(zhǔn)條款審核部門在各相關(guān)過程中履行的職責(zé),形成的文件和記錄等。審核結(jié)束后編制審核報告、整改工作要求,要求各單位按期整改和舉一反三。
這種審核方法的優(yōu)點是效率高,容易發(fā)現(xiàn)單個部門在質(zhì)量管理體系運行中存在的問題,可以使一個不成熟的管理體系逐步得到完善。隨著質(zhì)量管理體系運行的逐步完善和成熟,從審核小組上報的審核結(jié)果信息分析看,發(fā)現(xiàn)的問題逐年減少,審核發(fā)現(xiàn)的深層次問題越來越少,基本停留在文件未簽署、簽署日期不對等。
這種審核方式無法對某一型號產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程進行審核,難以發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)各過程間的缺陷,難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系運行深層次的問題,也不能得到及時改進。這種內(nèi)審工作僅是按照標(biāo)準(zhǔn)條款對質(zhì)量管理體系的符合性做出評價,而無法識別、確定和評價質(zhì)量管理體系諸過程,難以按照GJB9001B-2009中C.8.1的要求,對質(zhì)量管理體系的有效性、充分性和適宜性作出客觀、公正和全面的評價,致使內(nèi)審工作年復(fù)一年例行公事地開展,未達(dá)到對管理體系識別改進機會、實施持續(xù)改進的目的,形成大于內(nèi)容,有效性大大降低。
2.2采取部門審核和過程審核相結(jié)合的路線,過程方法審核的方式
從2013年開始,本所嘗試?yán)貌块T審核和過程審核相結(jié)合的路線、以過程方法的思想策劃并實施質(zhì)量管理體系內(nèi)審。
在編制審核計劃時,注意對受審核部門的合理安排,保持每個過程審核的完整性,依據(jù)各部門的質(zhì)量職責(zé)、結(jié)合科研生產(chǎn)任務(wù),將產(chǎn)品總體部門、專業(yè)研究室和對應(yīng)的生產(chǎn)部門放在一個審核小組,商定受審核的型號,安排同一組內(nèi)審員在一個時間段內(nèi)對3個部門集中審核,對產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程(顧客要求的識別、合同評審、設(shè)計和開發(fā)、外包、生產(chǎn)和服務(wù)、質(zhì)量檢驗、不合格品控制、過程的監(jiān)視和測量、產(chǎn)品質(zhì)量評審等)實施審核。在編制內(nèi)審檢查單時,按照PDCA的思想安排各個過程的審核內(nèi)容;在現(xiàn)場審核時,除了關(guān)注各個過程內(nèi)的活動對標(biāo)準(zhǔn)的符合性外,還要關(guān)注各個過程間接口、下一過程對上一過程要求的落實情況等。
這種審核方式的優(yōu)點是能夠打破部門間的隔閡,不僅關(guān)注了每個職能單元“份內(nèi)”的執(zhí)行情況,更關(guān)注了過程的系統(tǒng)性,比較容易發(fā)現(xiàn)過程接口間的缺陷和系統(tǒng)性問題,有利于識別持續(xù)改進的過程和機會,從而通過審核達(dá)到持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的目的:同時內(nèi)審員提問的對象是與過程相關(guān)的活動本身而不是標(biāo)準(zhǔn)條款,使得審核方法容易為受審核部門所理解。
下面就以過程方法的思想審核“設(shè)計和開發(fā)過程(7-3)”進行舉例,詳見表1:設(shè)計和開發(fā)評審、驗證和確認(rèn)的區(qū)別詳見圖1。
3本所內(nèi)審員隊伍建設(shè)工作實踐
以過程方法的思想實施質(zhì)量管理體系內(nèi)審,對于內(nèi)審員除了質(zhì)量管理體系審核標(biāo)準(zhǔn)中提出的一般要求外,還應(yīng)具有兩項基本技能:
①熟悉組織對質(zhì)量管理體系過程的規(guī)定,掌握以過程方法審核的方法:
②熟悉組織各大過程的業(yè)務(wù),特別是產(chǎn)品實現(xiàn)過程的各項業(yè)務(wù)。所以要盡量選擇工作資歷較長、現(xiàn)場審核經(jīng)驗豐富、有多種專業(yè)背景的人員擔(dān)任內(nèi)審小組負(fù)責(zé)人,必要時安排相關(guān)專業(yè)的技術(shù)專家參與審核。
近幾年本所重視內(nèi)審員隊伍建設(shè),主要開展了以下兩個方面的工作:
3.1注重培養(yǎng)內(nèi)審員的素養(yǎng),不斷提升審核能力
在選擇內(nèi)審員時,注重對本所專業(yè)主任設(shè)計師以上科研生產(chǎn)經(jīng)驗豐富的骨干力量的引進。在內(nèi)部審核中,采取“老帶新”的方式,安排經(jīng)驗豐富的內(nèi)審員擔(dān)任審核小組負(fù)責(zé)人,新上崗內(nèi)審員擔(dān)任審核組成員,快速幫助新上崗內(nèi)審員熟悉審核流程,掌握現(xiàn)場審核方法和技巧,增加現(xiàn)場審核的經(jīng)歷:每次現(xiàn)場審核結(jié)束后組織開展審核組的溝通交流,通過對審核發(fā)現(xiàn)的討論、問題的對標(biāo)以及后期不符合項報告的編制,提高內(nèi)審員識別問題的能力、強化對標(biāo)準(zhǔn)要求的學(xué)習(xí)和理解:安排優(yōu)秀內(nèi)審員參加二方和三方審核的全程迎檢陪同,學(xué)習(xí)專家審核技術(shù)和先進的管理經(jīng)驗。通過多種方式和渠道加強對內(nèi)審員的培養(yǎng),不斷提升審核能力。
3.2注重內(nèi)審員骨干力量的培養(yǎng)
由于本所內(nèi)審員均為兼職內(nèi)審員,為進一步加強內(nèi)審員對標(biāo)準(zhǔn)要求的理解、提高現(xiàn)場審核能力,培養(yǎng)骨干力量,外請高級審核員來所開展內(nèi)審員提高班培訓(xùn),搭建現(xiàn)場模擬審核平臺,由培訓(xùn)教師對以過程方法的思想實施審核的方法,從內(nèi)審檢查單的編制、現(xiàn)場審核的要點和關(guān)注點、不符合項事實的表述和對標(biāo)等方面進行了“手把手”的指導(dǎo)。參加培訓(xùn)內(nèi)審員受益匪淺,不僅再次加深了對標(biāo)準(zhǔn)知識的理解,提高了現(xiàn)場審核能力:同時掌握了以過程方法實施審核的要領(lǐng),為后續(xù)本所更好地以過程方法開展內(nèi)審工作提供了保障。
4結(jié)束語
經(jīng)過幾年來對內(nèi)審方式的探索和實踐,強化內(nèi)審員隊伍建設(shè)和能力提升,采用專業(yè)人員與內(nèi)審員相結(jié)合的方法,部門審核和過程審核相結(jié)合、以過程方法的思想實施內(nèi)部審核,不斷發(fā)現(xiàn)了本所質(zhì)量管理體系運行中薄弱環(huán)節(jié)和改進機會,質(zhì)量管理體系運行改進日益成熟穩(wěn)定,為科研生產(chǎn)任務(wù)圓滿完成提供了可靠保證:培養(yǎng)了一批能力較強的內(nèi)審員隊伍,有效支撐了本所中長期質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。endprint