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      提高資金使用效率 確保投資回報水平

      2016-07-12 13:05:58許靜王秀朱桂玲
      大科技 2016年32期
      關(guān)鍵詞:電網(wǎng)資金財務

      許靜 王秀 朱桂玲

      (國網(wǎng)安徽省電力公司樅陽縣供電公司 安徽樅陽 246700)

      提高資金使用效率 確保投資回報水平

      許靜 王秀 朱桂玲

      (國網(wǎng)安徽省電力公司樅陽縣供電公司 安徽樅陽 246700)

      電力企業(yè)公司多年來對電網(wǎng)財務投資能力測算應用,按“量入為出、保證重點、確保質(zhì)量、有利發(fā)展”的原則掌握,努力提高資金的使用效率,降低投資風險,確保投資回報水平,從而達到資產(chǎn)的保值增值。

      電力工程;資金;投資能力

      前言

      電網(wǎng)財務投資能力測算應用對于合理安排電網(wǎng)建設資金的投入、減少資金成本,增加經(jīng)濟效益、社會效益具有十分重要的意義。電網(wǎng)財務投資能力測算應用于公司的基本建設工程、農(nóng)網(wǎng)改造工程、技術(shù)更新工程、修理工程及其他專項工程。涉及業(yè)務管理指標體系、財務資金管理體系、財務預算與業(yè)務計劃一體化體系。

      1 專業(yè)管理的主要做法

      主要按三大流程說明各階段的工作要求、主要工作及主要成果或記錄等。

      1.1 電網(wǎng)投資項目應編制可行性研究報告

      對外部條件、資金來源、市場容量、價格水平、回報水平進行全面的研究,加強經(jīng)營風險分析,加強工程項目的經(jīng)濟評價和財務評估;強化投資風險約束機制,積極采取措施,最大限度降低工程投資風險,要按照合理補償成本、保證工程投資收益、確保投資回報的原則進行。

      1.2 電網(wǎng)投資項目應編制計劃預算

      各部門應根據(jù)電網(wǎng)項目建設等情況編報年度工程項目計劃建議,要按照項目建議書、可行性研究報告、初步設計等規(guī)定程序于每年十月底上報公司相應管理部門,由相關(guān)管理部門負責審批、匯總,編制年度工程項目計劃并上報預算管理委員會審定,同時上報省市公司業(yè)務部門審批,經(jīng)上級部門批復后通知各單位進行實施。

      1.3 電網(wǎng)投資項目資金籌措與使用

      資金的籌措。財務資產(chǎn)部根據(jù)預測的年度經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額、折舊資金、實現(xiàn)利潤等情況對電網(wǎng)投資項目進行資金籌措,資金來源主要為自有資金、貸款、省公司撥付的其它資金(如農(nóng)網(wǎng)還貸資金)。

      資金的使用:

      財務部門的基本任務是:貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)、方針政策和國家電網(wǎng)公司相關(guān)制度規(guī)定,組織實施工程項目資金預算編制、執(zhí)行、控制和監(jiān)督;加強工程成本核算,準確及時編制竣工決算報告、轉(zhuǎn)增資產(chǎn);開展分析、評價和考核工作,合理控制工程建設成本。全面貫徹財務集約化管理要求,實行統(tǒng)一領(lǐng)導、分級管理的原則。

      1.3.1 確保流程正常運行的人力資源保證(即組織機構(gòu)、崗位設置及要求等情況)

      發(fā)展建設部:

      編制電網(wǎng)發(fā)展一次系統(tǒng)規(guī)劃。開展縣域電網(wǎng)中、長期負荷預測及電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃專題研究。監(jiān)督、檢查縣域電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃的執(zhí)行情況。組織相關(guān)部門編制專項規(guī)劃,并納入縣域電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃。執(zhí)行省、市公司分解下達的電網(wǎng)基建投資計劃,編制執(zhí)行情況分析報告。對公司系統(tǒng)投資計劃管理工作進行檢查、監(jiān)督并向發(fā)展建設部主任提出建議。督導、檢查公司相關(guān)專業(yè)部門開展專項投資項目儲備庫建設與維護工作。督促公司相關(guān)專業(yè)部門和基層單位做好年度專項投資項目計劃的編制、調(diào)整、上報工作。負責工程驗收與決算管理。工程竣工后,施工單位應先自行組織預驗收,然后提出驗收申請,工程管理部門組織驗收。

      財務資產(chǎn)部:依據(jù)業(yè)務預算編制財務預算。將公司年度預算分解下達至各部門。負責對業(yè)務部門的預算進行審查和指導。定期分析預算執(zhí)行情況,編制預算執(zhí)行情況分析報告。負責監(jiān)督各部門成本指標的完成情況,檢查成本進度。對公司各業(yè)務部門編制的年度財務預算進行審核,并就發(fā)現(xiàn)的問題退回業(yè)務部門進行修改。編制公司全年投資項目資金預算、工程完工后的竣工驗收并進行竣工轉(zhuǎn)資工作、項目的管理與核算。

      1.3.2 保證流程正常運行的專業(yè)管理績效考核與控制

      財務部門的考核與控制:財務的考核體現(xiàn)在財務制訂的《電力企業(yè)供電公司預算管理辦法》,辦法中制訂:資本性支出考核分別按項目計劃轉(zhuǎn)資時間的執(zhí)行情況、項目預算資金完成情況進行實時考核,實現(xiàn)項目預算按計劃實施,并完成竣工決算、財務決算以及轉(zhuǎn)資等工作目標。

      2 評估與改進

      2.1 專業(yè)管理的評估方法

      電網(wǎng)投資項目后期評價工作,是工程建設的一項主要內(nèi)容,是投資產(chǎn)生經(jīng)濟效益和社會效益的總結(jié)。分為:

      (1)技術(shù)評估,技術(shù)評估包括電網(wǎng)規(guī)模評估、電網(wǎng)安全可靠性評估、電網(wǎng)利用效率評估和電網(wǎng)設備水平評估四個方面。技術(shù)指標反映電網(wǎng)在建設規(guī)模、安全運行、利用效率、設備壽命和裝備水平方面的發(fā)展情況

      (2)經(jīng)營評估,經(jīng)營評估包括企業(yè)經(jīng)營狀況評估和政策支持評估兩個方面。經(jīng)營指標反映企業(yè)盈利能力、投資能力和地方政府對電網(wǎng)建設的政策支持情況。

      技術(shù)指標與經(jīng)營指標既相互影響,又相互制約。分析時應綜合衡量電網(wǎng)發(fā)展和企業(yè)發(fā)展的需要。

      2.2 今后的改進方向或?qū)Σ?/p>

      電網(wǎng)投資會受到各方面因素的影響,主要有:國內(nèi)生產(chǎn)總值、社會用電量、供電可靠性、用電負荷、線損率、電源結(jié)構(gòu)、建設成本、宏觀政策等。根據(jù)以往經(jīng)驗,上述因素除宏觀政策無法量化外,其余的可量化因素都是非平穩(wěn)的。可以說,從變量自身平穩(wěn)性和變量間的協(xié)整關(guān)系出發(fā)篩選變量、構(gòu)建模型,具有牢固的理論基礎和優(yōu)良的統(tǒng)計性質(zhì),而誤差修正模型的加入,可有效提高短期預測精度。

      3 結(jié)語

      現(xiàn)在電力企業(yè)面臨越來越大的競爭壓力,因此必須要不斷地提升自身的資金使用效率,并且全面地優(yōu)化投資回報水平,從而更好地應對激烈的市場競爭。電力企業(yè)應嚴格分析投資項目的可行性,科學合理的編制投資預算,加強對項目資金的管理和核算,從而使資金發(fā)揮出更大的效益。

      F721

      A

      1004-7344(2016)32-0276-01

      2016-10-21

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