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      廣西壯族自治區(qū)

      2016-02-12 00:42:56張俊軍
      中國財政年鑒 2016年0期
      關(guān)鍵詞:稅收收入自治區(qū)全區(qū)

      廣西壯族自治區(qū)

      2015年,廣西壯族自治區(qū)實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值16803.12億元,比上年增長8.1%。其中,第一產(chǎn)業(yè)增加值2565.97億元,增長4.0% ;第二產(chǎn)業(yè)增加值7694.74億元,增長8.1% ;第三產(chǎn)業(yè)增加值6542.41億元,增長9.7%。第一、二、三產(chǎn)業(yè)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值的比重分別為15.3%、45.8%和 38.9%,對 經(jīng) 濟(jì) 增 長 的 貢 獻(xiàn) 率 分 別 為6.7%、51.4%和41.9%。按常住人口計算,人均地區(qū)生產(chǎn)總值35190元。居民消費價格比上年上漲1.5%,其中,食品價格上漲2.6%,固定資產(chǎn)投資價格下降1.2%。全社會固定資產(chǎn)投資16227.78億元,比上年增長17.2%,扣除價格因素,實際增長18.6%。社會消費品零售總額6348.06億元,比上年增長10.0%,扣除價格因素,實際增長9.9%。貨物進(jìn)出口總額 512.62億美元,比上年增長13.5%。其中,出口280.26 億美元,增長14.8% ;進(jìn)口232.36億美元,增長12.0%。進(jìn)出口順差47.89億美元。

      全區(qū)財政收入2332.96億元,同比增長7.9%。其中,一般公共預(yù)算收入1515.08億元,同比增長6.5%。一般公共預(yù)算支出4076.42億元,同比增長17.1%。政府性基金預(yù)算收入696.04億元,同比下降31.8%。其中,國有土地使用權(quán)出讓金收入506.90億元,同比下降36.1%。政府性基金預(yù)算支出692.55億元,同比下降35.4%。其中,城鄉(xiāng)社區(qū)支出560.97億元,同比下降38.2%。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入17.49億元,同比增長88.1%。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出5.09億元,同比下降35.7%。社會保險基金收入924.98億元,同比增長11.87%。社會保險基金支出877.92億元,同比增長15.06%。

      一、收入規(guī)模持續(xù)壯大

      (一)稅收收入增速穩(wěn)中趨降。全區(qū)稅收收入完成1847.21億元,同比增長7.7%,比上年同期增幅下降2.5個百分點。主體稅種對稅收增收的拉動作用有所減弱,增值稅、消費稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅和個人所得稅五大主體稅種合計完成1418億元,同比增加100.33億元,增長7.6%,增幅較上年同期下降2.2個百分點,主體稅種增量拉動全區(qū)稅收收入增長5.8個百分點,較上年同期下降1.7個百分點。原因是一些主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增幅均有不同程度回落,如規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長7.9%,回落2.8個百分點 ;居民消費價格指數(shù)增長1.5%,回落0.6個百分點,使得增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅等與經(jīng)濟(jì)密切相關(guān)的稅種收入增幅相應(yīng)放緩。與此同時,由于物價漲幅持續(xù)回落直接減少以現(xiàn)價計算的稅收收入。2015 年廣西工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格(PPI)下降3%,降幅同比擴(kuò)大1.4個百分點,該指數(shù)連續(xù)47個月下降,工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域通縮態(tài)勢較明顯,優(yōu)勢工業(yè)品如成品糖、電解鋁、螺紋鋼、電解錳等價格長期處于低位,嚴(yán)重影響以現(xiàn)價計算的稅收收入增長。

      (二)優(yōu)化財政收入結(jié)構(gòu)。一方面,稅收占比逐年提高。2011-2014年,全區(qū)一般公共預(yù)算稅收收入占比分別為68%、65.4%、66.5%、68.8%,2015年 剔 除11項 政 府 性 基金轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算的影響因素,稅收收入同口徑占比為72%,為近5年來最高。另一方面,非稅收入清費減負(fù)成效顯著。2015年,在一般公共預(yù)算非稅收入6項主要收入科目中,除了專項收入和罰沒收入實現(xiàn)增長外,行政事業(yè)性收費收入同比減少16.23億元,下降14.2% ;國有資本經(jīng)營收入同比減少15.65億元,下降15.1% ;國有資源(資產(chǎn))有償使用收入同比減少10.14億元,下降9.5% ;其他非稅收入同比減少7.72億元,下降18.7%,均為負(fù)增長,非稅收入剔除不可比因素后,同口徑下降7.8%,占比為28%,財政收入質(zhì)量得到進(jìn)一步提升。

      (三)落實穩(wěn)增長決策部署。通過擴(kuò)大政府投資支出、統(tǒng)籌整合財政資金、自主發(fā)行地方政府債券、結(jié)構(gòu)性減稅、推進(jìn)“營改增”、普遍性降費等財政政策手段,充分發(fā)揮財政政策“逆周期”調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)的作用。同時,立足“雙核驅(qū)動”、“三區(qū)統(tǒng)籌”戰(zhàn)略部署,支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級,扶持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展,提速發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè),支持中小企業(yè)加快發(fā)展,支持節(jié)能減排和生態(tài)經(jīng)濟(jì)。

      (四)爭取中央財政支持。全年爭取中央對廣西轉(zhuǎn)移支付2056.08 億元,同比增長14.6%,是自2013年以來首次實現(xiàn)兩位數(shù)增長。其中,一般性轉(zhuǎn)移支付1388.03億元,同口徑增長16.5% ;專項轉(zhuǎn)移支付668.05億元,同口徑增長10.5%。

      二、支出規(guī)模創(chuàng)歷史新高

      全區(qū)一般公共預(yù)算支出總量達(dá)到4076.42億元,首次突破4千億元大關(guān)。14個地級市一般公共預(yù)算支出規(guī)模首次超100億元 ;45個縣(市)支出增幅超過全區(qū)平均水平,較上年增加8個;南寧、桂林、百色、柳州、玉林、河池、梧州7個市財政支出規(guī)模均超過200億元。全年盤活財政存量資金963億元,其中收回237億元并及時形成實際支出234億元,統(tǒng)籌用于穩(wěn)增長和惠民生等重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。同時,對2014年自治區(qū)本級一般公共預(yù)算安排的363個項目進(jìn)行逐項梳理、清理整合至96項,并于9月底向社會公開了自治區(qū)本級財政專項資金管理清單。此外,自治區(qū)本級還通過統(tǒng)籌事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入等資金的方式來保障事業(yè)單位績效工資支出,緩解了自治區(qū)本級的財政支出壓力。

      三、重點民生資金保障有力

      2015年,全區(qū)財政涉及民生支出達(dá)到3243.78億元,同比增加557.09億元,增長20.7%,高于全區(qū)一般公共預(yù)算支出增幅3.6個百分點。民生支出占一般公共預(yù)算支出比重為79.6%,比上年提高2.4個百分點。提高基本公共服務(wù)均等化水平,支持自治區(qū)為民辦實事工程。其中,教育支出增支130.36億元,增長19.7% ;社會保障和就業(yè)支出增支72.67億元,增長18.8% ;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增支58.04億元,增長16.3% ;節(jié)能環(huán)保支出增支14.71億元,增長17.5%。推動城鄉(xiāng)一體化建設(shè),支持“美麗廣西·生態(tài)鄉(xiāng)村”活動,城鄉(xiāng)社區(qū)支出增支59.07億元,增長21.9%。支持自治區(qū)80萬畝優(yōu)質(zhì)雙高糖料蔗示范基地建設(shè),加大水利基礎(chǔ)設(shè)施投入,強(qiáng)化扶貧資金統(tǒng)籌整合力度,農(nóng)林水支出增支104.33億元,增長26.7%。重點支持服務(wù)業(yè)百項重點工程,支持桂林、北海、巴馬等廣西特色風(fēng)景區(qū)旅游公共服務(wù)設(shè)施建設(shè),商業(yè)服務(wù)業(yè)支出等增支14.99億元,增長47.8%。以財政獎補、債券貼息、風(fēng)險補償、注入資本金及股權(quán)投資等方式,推進(jìn)投融資改革,引導(dǎo)金融服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,金融支出增支31.14億元,增長117.5倍。推進(jìn)全區(qū)各類棚戶區(qū)(危舊房)改造、公共租賃住房、農(nóng)村危舊房改造以及安居工程配 套 基 礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),住 房保障支出 增 支 59.46 億 元,增長51.9%。在扶貧方面,自治區(qū)本級統(tǒng)籌投入37.89億元,同比增長20%。同時,安排新增地方政府債券資金10億元,專項用于支持精準(zhǔn)扶貧工作。加強(qiáng)財政監(jiān)督,及時糾正違規(guī)違紀(jì)資金19.01億元,確保民生資金規(guī)范有效使用。

      四、預(yù)算管理制度改革深入實施

      進(jìn)一步完善政府預(yù)算體系,首次將4本預(yù)算全部提交自治區(qū)人代會審查,并要求各級財政部門參照自治區(qū)的做法將本級部門預(yù)算草案提交本級人代會審查 ;將11項政府性基金轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算管理,將政府性基金預(yù)算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金中超過當(dāng)年收入30%的部分調(diào)入一般公共預(yù)算補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金,自治區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用比例超過20%。提請自治區(qū)人民政府印發(fā)了《自治區(qū)本級中期財政規(guī)劃編制工作方案》,啟動了2016—2018年自治區(qū)本級中期財政規(guī)劃編制工作,并選取南寧、柳州、北海3市和東興、桂平、平果、龍州4縣(市)開展市縣中期財政規(guī)劃編制試點工作。

      五、財政體制改革創(chuàng)新推進(jìn)

      (一)推進(jìn)投融資體制改革。貫徹新預(yù)算法,改革完善政府舉債機(jī)制。完成清理甄別并鎖定存量債務(wù);制定出臺政府一般和專項債券預(yù)算管理實施細(xì)則、政府債務(wù)風(fēng)險評估和預(yù)警暫行辦法等制度,健全政策措施規(guī)范新增債務(wù)全口徑分類納入預(yù)算管理 ;核定全區(qū)及各市縣債務(wù)限額4465億元,落實債務(wù)限額管理政策;實現(xiàn)地方政府債券自發(fā)自還,全年發(fā)行地方政府債券922億元,其中置換債券744億元、新增債券178億元,以長期低息政府債券置換短期高息存量債務(wù),從根本上化解當(dāng)年債務(wù)風(fēng)險、大幅度降低政府融資成本,支持了重大項目建設(shè)。推廣政府和社會資本合作(PPP)模式,及時出臺指導(dǎo)意見及實施辦法,組建項目庫并征集全區(qū)項目300個,總投資4000億元,向社會公布重點項目120個,推出23個自治區(qū)PPP示范項目,7個項目入圍全國示范,43個項目正式啟動。設(shè)立廣西政府投資引導(dǎo)基金,首期安排30億元,重點支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及“一帶一路”等國家區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。加強(qiáng)與農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行的戰(zhàn)略合作,采用分貸統(tǒng)還模式,通過政府購買服務(wù)方式,利用農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行專項貸款100億,改善農(nóng)村人居環(huán)境。此外,還支持再擔(dān)保、農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保體系組建,創(chuàng)新財政投融資機(jī)制。

      (二)推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資和養(yǎng)老保險制度改革。出臺廣西調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本工資和離退休費標(biāo)準(zhǔn)的實施意見,在6月底前全部落實到位。建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼制度,落實縣以下機(jī)關(guān)建立公務(wù)員職務(wù)與職級并行制度。同時,根據(jù)國務(wù)院統(tǒng)一部署,推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革實施,出臺廣西機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險制度改革的實施意見,實現(xiàn)建立與企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險相統(tǒng)一的制度模式,解決不同性質(zhì)單位在基本養(yǎng)老保險制度安排上的“雙軌制”問題。

      (廣西壯族自治區(qū)財政廳供稿,張俊軍執(zhí)筆)

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